CONCAR โœ” ๐—ฅ๐—˜๐—š๐—œ๐—ฆ๐—ง๐—ฅ๐—ข de ๐—–๐—ข๐— ๐—ฃ๐—ฅ๐—”๐—ฆ, Con IGV, sin IGV, detracciones, percepciones | Nuevo PCGE 2020


COMPROBANTES

El mรณdulo de comprobantes permite ingresar las operaciones del dรญa a dรญa en el sistema para lo cual deberรก tener configuradas las bases de datos indicadas en el menรบ Archivos.
En el sistema se puede registrar en forma automรกtica los asientos contables tipo (Compras, compras contado, ventas, honorarios, cheques) seleccionando la opciรณn correspondiente. Tambiรฉn permite ingresar operaciones bancarias cuyos asientos se pueden automatizar con la opciรณn Comprobante de Bancos.
El registro de asientos contables en forma manual (ingresando las cuentas de cargo y abono) se pueden ingresar a travรฉs de las opciones Comprobante Estรกndar con Conversiรณn y Comprobante Estรกndar sin Conversiรณn. Mediante estas opciones podemos registrar el asiento de apertura o cualquier otro asiento de diario.
Las opciones definidas en el menรบ Comprobantes son las siguientes:

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Creaciรณn de Comprobantes
Al seleccionar cualquiera de las opciones del mรณdulo Comprobantes, el sistema mostrarรก la siguiente ventana:


SI: El sistema enumerarรก el comprobante automรกticamente de acuerdo a la siguiente estructura:
๏ƒ˜ En la primera casilla, los 2 dรญgitos indicarรกn el subdiario utilizado para el registro.
๏ƒ˜ En la segunda casilla:
a. Los dos primeros dรญgitos indicarรกn el mes contable
b. Los cuatro siguientes dรญgitos serรก un nรบmero correlativo desde el 0001 hasta el 9999.
NO: El sistema le pedirรก un nรบmero de comprobante el cual deberรก ingresar en el campo Comprobante.
CANCELAR: El sistema cerrarรก la ventana que haya seleccionado para registrar el comprobante.

Modificaciรณn de Comprobantes

Para modificar un comprobante deberรก reabrirlo en la clasificaciรณn que le corresponda, segรบn la imagen mostrada abajo:

Nota: Los comprobantes registrados mediante la opciรณn Comprobante Compras Contado se modificarรกn por esa misma opciรณn.

Comprobante Compras

Permite registrar los documentos de las operaciones de compras (sรณlo las provisiones). El sistema genera el asiento afectando la cuenta del impuesto y la provisiรณn a la cuenta por pagar; debiendo el usuario afectar la cuenta de gastos, activos o compras de existencias.
Para poder utilizar esta opciรณn debe haber actualizado previamente el MANTENIMIENTO PARรMETROS COMPRAS.

(a) Creaciรณn de la Cabecera del Comprobante

(b) Creaciรณn del Detalle del Comprobante

Luego de ingresar los datos de la cabecera, el sistema genera automรกticamente el detalle del asiento con la cuenta 40XXXX del IGV y la 42XXXX de la provisiรณn, la primera configurada en el Mantenimiento Parรกmetros Compras- Pestaรฑa Parรกmetros Varios y la segunda elegida en el registro de la cabecera del comprobante. El usuario deberรก ingresar la cuenta de gasto o costo utilizando el elemento 6XXXXX (si trabaja de la 6 a la 9) o el elemento 9XXXXX (si trabaja de la 9 a la 6) o la cuenta de activo si correspondiera utilizarla.


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