CONCAR โœ” ๐—”๐—ฆ๐—œ๐—˜๐—ก๐—ง๐—ข de ๐—”๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—ง๐—จ๐—ฅ๐—” | Comprobantes sin conversiรณn โ€“ Nuevo PCGE 2020


COMPROBANTES

El mรณdulo de comprobantes permite ingresar las operaciones del dรญa a dรญa en el sistema para lo cual deberรก tener configuradas las bases de datos indicadas en el menรบ Archivos.
En el sistema se puede registrar en forma automรกtica los asientos contables tipo (Compras, compras contado, ventas, honorarios, cheques) seleccionando la opciรณn correspondiente. Tambiรฉn permite ingresar operaciones bancarias cuyos asientos se pueden automatizar con la opciรณn Comprobante de Bancos.
El registro de asientos contables en forma manual (ingresando las cuentas de cargo y abono) se pueden ingresar a travรฉs de las opciones Comprobante Estรกndar con Conversiรณn y Comprobante Estรกndar sin Conversiรณn. Mediante estas opciones podemos registrar el asiento de apertura o cualquier otro asiento de diario.
Las opciones definidas en el menรบ Comprobantes son las siguientes:

Creaciรณn de Comprobantes
Al seleccionar cualquiera de las opciones del mรณdulo Comprobantes, el sistema mostrarรก la siguiente ventana:


SI: El sistema enumerarรก el comprobante automรกticamente de acuerdo a la siguiente estructura:
๏ƒ˜ En la primera casilla, los 2 dรญgitos indicarรกn el subdiario utilizado para el registro.
๏ƒ˜ En la segunda casilla:
a. Los dos primeros dรญgitos indicarรกn el mes contable
b. Los cuatro siguientes dรญgitos serรก un nรบmero correlativo desde el 0001 hasta el 9999.
NO: El sistema le pedirรก un nรบmero de comprobante el cual deberรก ingresar en el campo Comprobante.
CANCELAR: El sistema cerrarรก la ventana que haya seleccionado para registrar el comprobante.

Modificaciรณn de Comprobantes

Para modificar un comprobante deberรก reabrirlo en la clasificaciรณn que le corresponda, segรบn la imagen mostrada abajo:

Nota: Los comprobantes registrados mediante la opciรณn Comprobante Compras Contado se modificarรกn por esa misma opciรณn.

Comprobantes Estรกndar sin Conversiรณn

Mediante esta opciรณn se pueden registrar los asientos de apertura (inicio), cierre, diferencia de cambio y otros asientos en los cuales se requiere un tipo de cambio por cada cuenta o ingresar manualmente los importes en moneda nacional y/o dรณlares o una combinaciรณn de ambas opciones.
Si la compaรฑรญa hubiera tenido movimientos el aรฑo anterior, el usuario podrรก generar el asiento de apertura de forma automรกtica. Los asientos de cierre y diferencia de cambio se podrรกn generar automรกticamente seleccionando la opciรณn de Asientos Automรกticos.
Los asientos de compras al contado se podrรกn generar seleccionando la opciรณn Comprobante Compras Contado.
A diferencia de la opciรณn anterior, permite:
๏‚ท Elegir un tipo de conversiรณn para cada cuenta
๏‚ท Digitar los importes en moneda nacional y/o extranjera para cada cuenta

(a) Creaciรณn de la Cabecera del Comprobante (Ejemplo: Asiento de Apertura)

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SUBDIARIO: Cรณdigo de tipo de comprobante que lo identifica y que deberรก existir en el Mantenimiento Tabla General-Tabla 02 Subdiarios.
COMPROBANTE: Si se seleccionara Numeraciรณn Automรกtica – SI , el sistema asignarรก un nรบmero correlativo. Si se seleccionara Numeraciรณn Automรกtica โ€“ NO , deberรก ingresar el nรบmero del comprobante.
FECHA COMPROBANTE: Fecha del comprobante en formato dรญa/mes/aรฑo a 2 dรญgitos. En la conversiรณn de dรณlares a soles y viceversa se usa esta fecha para ubicar el tipo de cambio correspondiente. La fecha puede ser rechazada si el mes contable estuviera cerrado (Proceso de Consolidaciรณn definitivo).
Cร“DIGO MONEDA: Desplegar el menรบ y seleccionar la unidad monetaria de origen del comprobante.
GLOSA: Permite hasta 40 caracteres. En los libros Diario y Mayor sรณlo imprime los primeros 30.
Los campos de situaciรณn, total comprobante, fecha/hora control y usuario, se actualizarรกn automรกticamente y se mostrarรกn cuando se reabra un comprobante.

(b) Creaciรณn del Detalle del Comprobante (Ejemplo: Asiento de Apertura)

SECUENCIA: El sistema asigna para cada lรญnea del asiento, el nรบmero de secuencia en forma correlativa y automรกtica.
CUENTA: Cuenta contable previamente registrada en el Mantenimiento de Plan de Cuentas. Se puede validar la existencia de la cuenta digitando los 2 primeros dรญgitos y presionando las teclas Shift+F1.
ANEXO: Cรณdigo de anexo registrado en el Mantenimiento de anexos. Este campo se activarรก si la cuenta tiene configurado el tipo de anexo en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.
DEBE/HABER: El cรณdigo que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -)
TIPO DCMTO: Seleccionar el tipo de documento registrado en el Mantenimiento Tabla General-Tabla 06 para cuentas varias o en la Tabla 15 para las cuentas de Conciliaciรณn Bancaria. Este campo se activarรก si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.
NรšM. DCMTO.: Nro. del documento de referencia. Si fuera un documento que ya hubiera sido provisionado, deberรก seleccionar el documento presionando las teclas Shift+F1.
FEC.DOCUMENTO: Fecha de emisiรณn del documento en formato dรญa/mes/aรฑo.
FEC. VMTO: Fecha de vencimiento del documento en formato dรญa/mes/aรฑo. Este campo se activarรก si la cuenta tiene el check de Fecha Vcmto. en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.
CENTRO DE COSTO: Centro de costo registrado en el Mantenimiento Tabla General-Tabla 05 Centro de Costos. Este campo se activarรก si la cuenta tiene check de centro de costo en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.
รREA: Seleccionar el รกrea segรบn el Mantenimiento Tabla General-Tabla 26 รreas. Este campo se activarรก si la cuenta tiene el check de รrea en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.
ANEXO REFER.: Presionar las teclas Shift+F1 para seleccionar el anexo de referencia. Este campo se activarรก si la cuenta tiene configurado Tipo Anexo Referencia en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.

IMPORTE M. NACIONAL: Ingresar el importe de la partida contable en Moneda Nacional si fuera el caso. Permite valor 0 si el importe fuera en Dรณlares.
TIPO CONVERSIร“N: Indicar el tipo de conversiรณn que se usa para convertir el comprobante de soles a dรณlares o viceversa. Los tipos de conversiรณn estรกn definidos en Mantenimiento Tabla General- Tabla 17 Tipo de Conversiรณn de moneda. Dato opcional: Si no se fuera a utilizar un tipo de cambio para la conversiรณn dejar el campo en blanco.
TIPO CAMBIO: Se ingresa si se escoge Tipo de Conversiรณn โ€œCโ€; de otra manera, el sistema lo asigna del Mantenimiento Tipo de Cambio
FECHA CONV.: Fecha a utilizar para la bรบsqueda del tipo de cambio (Tabla tipo de cambio) cuando el Tipo de Conversiรณn es โ€œFโ€
IMPORTE Dร“LARES: Ingresar el importe de la partida contable en Moneda Nacional. Permite valor 0 si el importe fuera sรณlo en Dรณlares. Si se utilizara un tipo de conversiรณn, toma el importe que resulta de multiplicar el importe en moneda nacional por el tipo de cambio.
DCMTO REFER.: Seleccionar el tipo de documento registrado en el Mantenimiento Tabla General-Tabla 06 para cuentas varias o en la Tabla General 15 para cuentas de Conciliaciรณn bancaria. Este campo se activarรก si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.
NRO.DCMTO REFERENCIA: Digitar el nรบmero del documento de referencia 2. Este campo se activarรก si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.
FEC. DOC. REF.: Fecha del documento de referencia 2. Este campo se activarรก si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.
TIPO TASA: Se activarรก si la cuenta tiene configurada Tasa en el Mantenimiento de Plan de Cuentas. Para seleccionar una tasa debe presionar Shift+F1.
TASA: Muestra la tasa configurada en la Tabla General 28- Detracciones o 29-Percepciones; de acuerdo a lo seleccionado.
MONTO BASE: Ingresar el monto base para el cรกlculo de la detracciรณn o percepciรณn.
GLOSA: Glosa del movimiento por cada lรญnea: Hasta 30 caracteres. El sistema genera una glosa automรกtica bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO] [,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]. Puede ser modificada por el usuario.


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